一、论文题目是某公司内部控制研究,哪里可以查到具体公司的内部控制啊?
我不建议论文题目写内部控制,因为除了实习或者工作在某一家公司之外。
数据资料非常难获取!!!已经有很多人写到一半什么写不出来,在那水论文!!
因此极其不建议写内部控制论文,不听老人言,吃亏在眼前!
可以给你推荐一些其他的选题方向如下:
财务共享、资产结构、股利政策、成本差异分析、计分卡bsc、期初余额、政府审计、大股东减持、成本控制、战略管理、城镇化、审计标准、商誉减值、审计意见、新政府会计、新租赁准则。。。等等
二、海尔集团内部控制和措施有哪些?
内部控制措施,是指哪一方面的呢,人员管理,绩效管理还是安全,还是质量呢,你能清楚描述一下吗,我也好做对应回答呢,谢谢
三、农业公司的内部控制制度该如何制定?
好吧,我先说说关于农业公司内部控制制度
首先,你要看看,你的部门是不是直属大老板。这个不用说了,审计独立性。
其次,你要看看,你公司是生产哪种农作物或农产品,按产品划分业务流程。
然后,按下面的一步步开始实施。
先定几个大方面。
1、内部控制制度应有适当的职务分工,大家不应担任责任相互冲突之工作。
2、内部控制制度应保证我们有收信息收集的权利,我们可以容易和及时取得所要的信息。
3、我们应该有监督权,反正公司涉及到利益输出的,如绩效之类的,我们都能管。
4、我们自己有人事权,反正行政部不是能让我们离职的,我们只对大老板负责。
5、我们要有自己的预算,费用和支出不经一般流程审批。
上面5个大方面完成之后,你再去填充制度的细则,基本以下几点:
1、养殖、销售及采购业务的稽核。
2、资产、负债的稽核。
3、契约、单据、规章及表报的稽核。
4、库存及保管品之盘查。
5、内部舞弊案及其他重大偶发事件的调查。
6、对金融检查及政府机关命令改正事项的追踪查核。
7、职务交接时移交清册之查核。
填好之后,一个基本的内部控制制度就出来了。
四、什么公司的内部控制论文好写?
你对哪个公司的内部控制情况了解的全面深入,哪个公司的内部控制论文就好写。应用性论文的撰写一定要有深入的调查研究,才能发现问题,研究问题,解决问题,否则不是无从下手,就是无的放矢。
五、公司管理内部控制原则包括
公司管理内部控制原则包括监督和指导公司管理实践、保护公司资产、确保财务报告的准确性和完整性、以及确保法律法规的遵循。这些原则对于公司运营和有效管理至关重要,可以帮助公司管理层有效地管理风险,提高经营绩效,增强公司治理能力。
监督和指导公司管理实践
公司管理内部控制的首要目标之一是监督和指导公司管理实践。通过建立明确的组织结构、制定有效的管理制度和流程,帮助公司管理层有效地组织、协调和监督公司内部管理活动,确保公司的战略目标得以实现。
保护公司资产
公司管理内部控制也包括保护公司资产的原则。通过建立健全的资产管理制度和内部审计机制,可以有效地防止资产的浪费、滥用和损失,确保公司资产得到有效保护和利用。
确保财务报告的准确性和完整性
财务报告的准确性和完整性对于公司的可持续发展和投资者信任至关重要。公司管理内部控制原则包括建立健全的财务管理制度、财务报告程序和内部审计制度,确保财务信息的真实准确、财务报告的及时完整。
确保法律法规的遵循
公司管理内部控制还包括确保法律法规的遵循原则。公司作为一个法律实体,必须遵守国家和地方的法律法规,遵循商业道德和社会责任,建立健全的合规体系,防范法律风险,确保业务的合法合规运作。
公司管理内部控制的建立与完善
要建立和完善公司管理内部控制,公司需要采取一系列的措施和步骤。首先,公司管理层应该高度重视内部控制,并制定内部控制政策、制度和流程,明确内部控制的目标和要求。
其次,公司应该建立内部控制管理体系,明确内部控制的组织架构和职责分工,建立内部控制的执行机制和监督机制,确保内部控制制度的有效实施和运行。
最后,公司应该定期评估和监督内部控制的有效性,及时发现和解决内部控制存在的问题和缺陷,不断完善和提升内部控制水平,保障公司的可持续经营和发展。
内部控制对公司的重要意义
公司管理内部控制原则的建立和完善,对公司的经营和管理具有重要的意义和作用。首先,内部控制可以帮助公司管理层有效地管理风险,降低公司的经营风险和损失风险,提高公司的稳健经营能力。
其次,内部控制可以提升公司的经营绩效,优化公司的管理流程和决策机制,提高公司的运营效率和管理水平,促进公司的持续发展和增长。
最后,内部控制可以增强公司的治理能力,建立健全的公司治理架构和管理体系,促进公司管理的科学决策和规范运作,提升公司的竞争力和市场地位。
结语
综上所述,公司管理内部控制原则包括监督和指导公司管理实践、保护公司资产、确保财务报告的准确性和完整性、以及确保法律法规的遵循。建立和完善公司管理内部控制,对于公司的健康发展和持续经营至关重要,是公司管理层和监管机构共同关注和重视的重要课题。
六、海尔在青岛有多少公司?
应该有三家。
一,海尓智能家居有限公司。是海尔集团在信息化时代推出的一个重要业务单元。
二,海尔生物科技有限公司。海尔生物医疗股份有限公司控股股东是青岛海尔生物医疗控股有限公司,实际控制人事海尔集团。
三,海尔电器有限公司,海尔集团最初就是在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上,以定向募集资金方式设立的股份有限公司。
七、清明青岛海尔公司放假吗?
清明节放假是国家法定假期,每年都是3天小长假,海尔公司是国企,这种国家法定节假日必须安排全体员工放假。如果因为工作需要必须安排部分员工加班,那么对于这些加班的员工,清明节当日需要支付3倍工资,另外两日需要支付2倍工资。
八、会计内部控制和内部会计控制之间的区别?
哈哈!会计内部控制,还真不是正规的说法,是将会计控制的概念给扩大了一点点。
这是在“内部控制框架”未引进我国之前,有人将会计控制和内部控制整合而弄出的四不像。
现在已经有了内部控制框架,那一套概念就不要说了。
你就将会计内部控制,当成会计控制扩大就行了,简单理解就是从财务的角度来规则内部管理,与现有的内部控制框架完全不一样了。
现有的内控框架,有自己的目标,要素,和完善的体系。只参照这个就行。
国际上的内控框架有好几种,但没有一项是会计内部控制模型。
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九、公司治理机制包括内部控制吗?
内部控制是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性,而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。
而公司治理包含了规则、关系、制度和程序,它们都在这个框架之内且由信托当局在公司内行使和控制。
十、公司内部控制评价怎么写?
可以从以下几方面评价:
1.内部控制在公司的地位,是否受到公司领导人和员工的重视,以及是否能够发挥它该发挥的作用。
2.内部控制的运行机制,它对哪些方面进行控制,由谁进行控制,以什么方式进行控制,以及控制在何时运行。
3.参加控制的人员的素质,是否有能力胜任该项工作,是否能够保持客观性。
4.内部控制的运行结果,是否能够起到积极有效的作用。
另外还可以评价内部控制所耗费的人力、物力、财力,对公司形成的影响。